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南宁轨道交通投资集团有限公司2024年度集团公司本部内控自评价及11家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目比选结果公示

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标签: 广西壮族自治区招标 内部控制 注册会计师法
更新时间 2024-12-27 招标单位
截止时间 招标编号
项目名称 代理机构
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******************年度

集团公司本部内控自评价及**家子公司

内部控制、风险与合规管理评价项目

比选结果公示

根据《******************年度集团公司本部内控自评价及**家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目比选文件》要求,**************于****年**月**日对******************年度集团公司本部内控自评价及**家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目进行了比选。现将本项目比选结果予以公示,公示期*天。如对公示结果有异议,请以书面形式并署真实姓名,于公示期内邮寄或直接送至广西南宁市青秀区云景路**号轨道大厦**办公楼****室,直接送达以送达日期为准,邮寄以邮戳日期为准。(邮编:******,电话:****-*******)。群众如实反映有关问题受法律保护。

*、项目名称

******************年度集团公司本部内控自评价及**家子公司内部控制、风险与合规管理评价项目。

*、项目内容

(*)评价内容

对****年度集团公司本部内部控制设计与运行的有效性进行专项自评价及**家全资、控股子公司内部控制、风险与合规管理监督评价。评价范围包括内部控制、风险与合规管理等方面作出客观公正、实事求是的评价,促进企业有良好的内部控制环境,经营过程中的重大风险得到有效识别及应对,使内部控制、风险与合规制度得到有效的执行,进*步推进党风廉政建设,单独出具****年度集团公司本部内部控制自评价报告及**家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价报告。

(*)评价要求

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师执业准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《南宁市国资委关于印发履行出资人职责企业合规管理实施办法(试行)的通知》(南国资规〔****〕*号)及其他相关法律法规开展工作,对****年度集团公司本部内部控制设计与运行的有效性进行专项自评价及**家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价,单独出具****年度集团公司本部内部控制自评价报告及**家子公司内部控制、风险与合规管理监督评价报告。

*、中选单位:

本次中选单位为**********(特殊普通合伙)广西分所。

*、中选价格:

本次中选价格为:人民币***,***.**.**元(不含税价格),增值税税率*%,价税合计人民币***,***.**元。

            **************

                              ****年**月**日

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