比比招标网> 招标公告 > 电影管理站2017年度部门决算公开情况说明
更新时间 | 2018-10-24 | 招标单位 | 我要查看 |
截止时间 | 我要查看 | 招标编号 | 我要查看 |
项目名称 | 我要查看 | 代理机构 | 我要查看 |
关键信息 | 我要查看 | 招标文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 条招标信息
涵盖超过 1000000 家招标单位
第*部分 农村电影发行放映管理站概况
*、主要职能
*、部门基本情况
第*部分 ****年度部门决算表
*、收入支出决算总表
*、收入决算表
*、支出决算表
*、财政拨款收入支出决算总表
*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表
*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表
*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
*、财政专户管理资金收入支出决算表
*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第*部门 ****年度部门决算情况说明
*、收入决算情况说明
*、支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
*、其他重要事项及相关口径情况说明
第*部分 名词解释
第*部分 泸西县农村电影发行放映管理站概况
*、主要职能
(*)主要职能
丰富农村文化生活,促进农村文化科技进步,发行放映电影,普及科学技术文化,为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修,放映技术设备年度检审,为“农村电影放映工程”提供配套服务。
(*)****年度重点工作任务介绍
****年电影放映站继续抓实抓实电影放映,丰富文化生活。
按照 “*村*月*场” 农村电影公益放映工程要求,全县*支个体放映队、*支社区放映队,采取“划片包干、责任到人、绩效挂钩”等办法,****年以来为群众放映《血泪危途》、《湄公河行动》、《贾半仙》、《法轮功警示片》等系列影片。截止目前全县累计放映农村公益电影****场次,观众*.*万余人次,社区公益电影***场次,观看**.**万余人次,极大地丰富了全县人民群众的业余文化生活。
*、部门基本情况
(*)部门决算单位构成
纳入泸西县农村电影发行放映管理站****年度部门决算编报的单位共*个。其中:行政单位*个,参照公务员法管理的事业单位*个,其他事业单位*个。
(*)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县农村电影发行放映管理站****年末实有人员编制**人。其中:行政编制*人(含行政工勤编制*人),事业编制**人(含参公管理事业编制*人);在职在编实有行政人员*人(含行政工勤人员*人),事业人员**人(含参公管理事业人员*人)。
离退休人员**人。其中:离休*人,退休**人。
实有车辆编制*辆,在编实有车辆*辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第*部分 ****年度部门决算表
(详见附件)
第*部门 ****年度部门决算情况说明
*、收入决算情况说明
泸西县农村电影发行放映管理站****年度收入合计***.**万元。其中:财政拨款收入***.**万元,占总收入的**.**%;上级补助收入*万元,占总收入的*%;事业收入*万元,占总收入的*%;经营收入*万元,占总收入的*%;附属单位缴款收入*万元,占总收入的*%;其他收入*.**万元,占总收入的*.**%。与上年对比,总收入增加了*.**万元,同比增加*.**﹪,主要原因是****年财政拨款公用经费与其他收入增加。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
*、支出决算情况说明
泸西县农村电影发行放映管理站****年度支出合计***.**万元。其中:基本支出***.**万元,占总支出的**.**%;项目支出**.**万元,占总支出的*.**%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*万元,占总支出的*%。与上年对比,增加*.**万元,主要原因是其他支出增加。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(*)基本支出情况
****年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出***.**万元。与上年对比,增加**.**万元,主要原因是其他收入增加,相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的**.**%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的**.**%。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(*)项目支出情况
****年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出**.**万元。与上年对比减少**.**万元,主要原因是财政困难项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:群众文化支出**.**万元,主要用于开展办公费、维修(护)费、其他商品服务支出等。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(*)*般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县农村电影发行放映管理站****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元,占本年支出合计的**.**%。与上年对比减少**.**万元,主要原因是财政困难大力压缩支出。
(*)*般公共预算财政拨款支出决算具体情况
*.文化体育与传媒(类)支出***.**万元,占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费;
*.社会保障和就业(类)支出**.**万元,占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出 ;
*.医疗卫生与计划生育(类)支出*.**万元,占*般公共预算财政拨款总支出的*.*%。主要用于在职职工医疗费及公务员医疗费缴纳;
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明
(*)“*公”经费财政拨款支出决算总体情况
泸西县农村电影发行放映管理站****年度“*公”经费财政拨款支出预算为*.*万元,支出决算为*.*万元,完成预算的**.**%。其中:因公出国(境)费支出决算为*万元,完成预算的*%;公务用车购置及运行费支出决算为*.**万元,完成预算的**%;公务接待费支出决算为*.**万元,完成预算的**.*%。****年度“*公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,财政压减“*公”经费,减少开支。
****年度“*公”经费财政拨款支出决算数比****年减少*.**万元,下降*.**%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少*万元,增长/下降*%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少*万元,增长/下降*%;公务接待费支出决算减少*.**万元,下降*.**%。****年度“*公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,财政压减“*公”经费,减少开支。
(*)“*公”经费财政拨款支出决算具体情况
****年度“*公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出*万元,占*%;公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,占**.**%;公务接待费支出*.**万元,占**.**%。具体情况如下:
*.因公出国(境)费支出*万元,共安排因公出国(境)团组*个,累计*人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
*. 公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中:
公务用车购置支出*万元,购置车辆*辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出*.**万元,开支财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于主要用于电影给管理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
*.公务接待费支出*.**万元。其中:
国内接待费支出*.**万元(其中:外事接待费支出*万元),共安排国内公务接待*批次(其中:外事接待*批次),接待人次**人(其中:外事接待人次*人)。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。
国(境)外接待费支出*万元,共安排国(境)外公务接待*批次,接待人次*人。主要用于**(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
*、其他重要事项及相关口径情况说明
(*)机关运行经费支出情况
**部门**年机关运行经费支出**万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于**(相关使用情况)。
(*)其他重要事项情况说明
……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(*)相关口径说明
*.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
*.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
*.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“*公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
*.“*公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第*部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
*、财政拨款收入,是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
*、行政单位其他收入,是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等,不属于行政单位的收入。
*、事业收入,即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
*、上级补助收入,即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
*、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
*、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*、其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
*、*公经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“*公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
*、绩效评价,是财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。
*、公务卡制度,公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的,具有*定透支额度与透支免息期,主要用于公务活动开支的*种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是:行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。
**、全口径预算,是财政预算管理的*种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统*管理。****年正式颁布实施的新预算法第*条规定:预算包括*般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述*类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。
**、部门预算,是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“*个部门*本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出。
**、国库集中收付制度,又称财政国库单*账户制度,是由财政部门代表政府开设国库单*账户体系,收入通过国库单*账户体系,直接缴入国库,不设立过渡性存款账户;支出通过国库单*账户体系,以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式,将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位,即预算单位使用资金但见不到资金;未支用的资金余额均保留在国库单*账户,由财政部门代表政府统*管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节,可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题,确保财政资金使用效益。该项制度财政部从****年起在全国推广。